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老師,開的餐飲發(fā)票,是不是只能按照業(yè)務招待費入賬,還是可以區(qū)分業(yè)務招待和員工福利費入賬

84785013| 提問時間:2022 10/28 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是出差的多的差旅費,如果是單位管飯的這種做到福利費,招待客戶的做招待費, 區(qū)分具體的業(yè)務
2022 10/28 11:43
84785013
2022 10/28 12:01
老師,我們公司組織團建花了22000,開的都是機打發(fā)票住宿的,這部分可以正常入賬員工福利費嗎
郭老師
2022 10/28 12:04
對的,是的,可以做的。
84785013
2022 10/28 12:06
老師,福利費用不用繳納個稅呢
郭老師
2022 10/28 12:07
分出每個人的需要交,分不出來的不需要繳納。
84785013
2022 10/28 12:55
老師,我們公司現(xiàn)在有幾十個人融資一筆錢然后以后給他們分紅或是利息,我們用這筆錢建廠房,那入賬我是寫股資入賬還是按借款入賬呢
郭老師
2022 10/28 13:01
他不是你單位的股東的,按照借款這個錢需要還錢的吧
84785013
2022 10/28 13:06
是的,后期需要還錢的,然后我們公司組織這些融資的人旅游玩,都是走公司賬,這部分費用我的怎么做呢
郭老師
2022 10/28 13:12
你好,那就做到招待費里面的。
84785013
2022 10/28 13:18
不能做福利費嗎
郭老師
2022 10/28 13:22
不是單位的職工做不了福利費。
84785013
2022 10/28 13:23
招待費每次都花2萬多有沒有問題老師
郭老師
2022 10/28 13:24
實際業(yè)務的沒有關系
84785013
2022 10/28 13:33
老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅優(yōu)惠是怎么算的呢
郭老師
2022 10/28 13:37
利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納
84785013
2022 10/28 14:22
老師,我們付居間費,對方如果開票是不是就要繳納個稅,有什么辦法可以合理避開這個稅呢
郭老師
2022 10/28 14:26
你好 預繳時候教那得多,但是匯算清交合并到綜合所得,多退少補,和工資薪金是一樣教的。
84785013
2022 10/28 14:33
老師你的意思是居間費按照勞務報酬一次性繳納,然后在匯算清繳的時候在和工資薪金所得匯總,如果工資薪金所得少,這樣就居間費繳納的就可以彌補一下工資薪金所得的部分,會退一些是這個意思嗎
郭老師
2022 10/28 14:37
對的是的是這個意思的。
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