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二月份有一筆憑證做錯了,原憑證 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款,需要怎么操作

84785031| 提問時間:2017 06/29 09:53
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
沖銷X年2月X號憑證 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 更正X年2月X號憑證 借:長期待攤費(fèi)用 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
2017 06/29 09:56
84785031
2017 06/29 09:57
負(fù)數(shù)就是紅字嗎@會計學(xué)堂老師--李:
李愛文老師
2017 06/29 09:58
就是紅字?jǐn)?shù)據(jù)。用負(fù)數(shù)反映
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