問題已解決
二月份有一筆憑證做錯了,原憑證 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款,需要怎么操作
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速問速答沖銷X年2月X號憑證
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
更正X年2月X號憑證
借:長期待攤費(fèi)用 正數(shù)
貸:銀行存款 正數(shù)
2017 06/29 09:56
84785031
2017 06/29 09:57
負(fù)數(shù)就是紅字嗎@會計學(xué)堂老師--李:
李愛文老師
2017 06/29 09:58
就是紅字?jǐn)?shù)據(jù)。用負(fù)數(shù)反映
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