問題已解決

想問一下,掛我公司交社保要怎么做賬,要不要做工資表,他錢轉(zhuǎn)到哪里,以后錢和賬才會平?又怎么做分錄?謝謝!

84785037| 提問時間:2022 10/25 10:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 做工資表 報個稅; 和你 員工一樣的處理分錄。? ??
2022 10/25 10:58
84785037
2022 10/25 12:43
那他錢轉(zhuǎn)公司賬戶還是轉(zhuǎn)哪里?
84785037
2022 10/25 12:43
收錢和付工資的錢分別要怎么走賬?
meizi老師
2022 10/25 12:45
你好;? ? ?轉(zhuǎn)個人賬戶去; 不建議轉(zhuǎn)公戶的??
84785037
2022 10/25 16:03
那以前轉(zhuǎn)到對公賬戶的,怎么做賬?
meizi老師
2022 10/25 16:05
?你好; 借銀行存款貸其他應付款 ;? ? ?借其他應付款 ; 應付職工薪酬- 單位部分社保 貸銀行存款? ?’
84785037
2022 10/25 16:14
老師,還是如果當員工工資,一部分做管理費,一部分做其他應收款,問題一,扣完的錢怎么付出去?
meizi老師
2022 10/25 16:17
?你好1;? 是的; 這個就是要 分單位和個人部分分別去處理 ; 你可以考慮工資表 做? ?工資 ; 寫 個人部分承擔的金額; 發(fā)了 扣除個人社保金額; 實發(fā)是 0? ?
84785037
2022 10/25 16:18
上面那分錄不太清楚,收別人5000,其中一部分計管理費用,一部分其他英付款?
meizi老師
2022 10/25 16:21
你好;? ? ? ? 收到先掛其他應付款 5000 ; 先這樣走 ;然后再做? ?單位和個人部分分別做; 后面在考慮處理其他應付款余額?
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