問題已解決
老師,這是之前會計做的賬,我看她各種憑證全部做一塊的,這樣不是很亂嗎?而且那筆185000是支付在建工程凍庫款的,之前付了30萬掛了在建工程的,不知道這筆為什么掛往來呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 1.? ? ? ?不對的; 正常要按業(yè)務分別來做憑證的;? 2.? ? ?你這個完工了am ;? 看是否沒有支付出去款所以要走往來的??
2022 10/24 10:58
84785000
2022 10/24 10:59
這個185000就是當時完工了支付的,那怎么掛往來呢?不是應該跟之前的30萬一樣掛在建工程嗎?而且她這個各種憑證在里面,看的我都暈
84785000
2022 10/24 11:03
老師,我看了她是這樣的,所以185000走了往來,然后確實還有15000沒有付的,所以她這樣做也對是嗎?那這樣20萬我就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了?
meizi老師
2022 10/24 11:08
你好; 去看看 你們是否有銀行支付的證明 ;如果支付了。? ?就要走 銀行存款去 ;? ?不能掛往來的;? 估計對方前任在亂做賬的??
84785000
2022 10/24 11:11
老師,我看了他是這樣的,他先是借資產(chǎn)50萬,貸在建工程 30萬,其他應付款20 萬 然后現(xiàn)在銀行付款了,就借:其他應付款185000 貸: 其他應付款 185000 這樣可以嗎?那她這樣,這其他應付款20萬我不用結(jié)賬了吧?固定資產(chǎn)50萬她都直接做了???
meizi老師
2022 10/24 11:18
?你好1;? ? ?這個要看你們是不是掛的兩個明細的往來; 是否有人墊付了款; 來對沖哦? ?
84785000
2022 10/24 11:21
老師,啥意思???應該沒有人墊付款???那個其他應付就是那個公司名稱的,就是應該要付給這個公司的,她建了個其他應付款的往來的,不懂她為什么這么搞,那她這20萬的往來,我還要結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)嗎?我看他都一下子姐資產(chǎn)50萬了,應該不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧?就是后期我們再付15000的話,就直接去沖其他應付款就行了
meizi老師
2022 10/24 11:25
你好; 你走 其他應付款 要么就是借款 ; 正常與公司之間的貨物或者服務業(yè)務 走應付賬款科目; 不是走其他應付款 ;這個? ?要么就是? ?前任簡直是亂做賬的??
84785000
2022 10/24 12:27
是啊,老師那她這樣做了,那我后面接著怎么搞呢?她就是做了這兩個憑證了
meizi老師
2022 10/24 12:27
?你好;? 先去整理下他的分錄。 看是否需要紅沖了在去按正確分錄來做;? ?只能調(diào)整分錄了??
閱讀 63