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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!收到銀行利息收入 借:銀行存款51 財(cái)務(wù)費(fèi)用-51 還是借:銀行存款51 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用51 月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你提供的兩種方式,都是可以的。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 51,貸:本年利潤 51
2022 10/23 17:03
84785008
2022 10/23 19:45
好的,謝謝您!
84785008
2022 10/23 19:53
老師您好!還想問您一個(gè)問題:就是一個(gè)合伙人的單位,沒有成立公司和個(gè)體戶,第一個(gè)月做賬的固定資產(chǎn),我想第二個(gè)月一下攤銷成管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用20000
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)20000
這樣做賬可以嗎?
84785008
2022 10/23 19:56
還是第二個(gè)月計(jì)提折舊
借:管理費(fèi)用20000
? ? 貸:累計(jì)折舊20000
問題是這個(gè)累計(jì)折舊一直在賬上掛著嗎,怎么給它消為零?!
鄒老師
2022 10/24 07:57
你好,固定資產(chǎn)的折舊,分錄是
借:管理費(fèi)用 等科目 ,貸:累計(jì)折舊
84785008
2022 10/24 14:49
老師我說的是合伙單位的加工廠,沒有成立公司和個(gè)體戶,我上個(gè)月做了固定資產(chǎn)賬戶,我這個(gè)月想給他攤銷成管理費(fèi)用,這樣可以嗎
鄒老師
2022 10/24 14:53
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合
84785008
2022 10/24 15:01
我上個(gè)月做的固定資產(chǎn)20000,這個(gè)月計(jì)提折舊20000,這樣做賬可以嗎
84785008
2022 10/24 15:02
好的老師!
鄒老師
2022 10/24 15:10
你好,低于500萬的固定資產(chǎn),是可以一次性計(jì)提折舊的?
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