問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下,我上期進(jìn)項(xiàng)留抵有1000元,本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),但是稅務(wù)要求我把這個(gè)留抵消化掉,就說(shuō)填寫(xiě)到未開(kāi)票收入里面,那我下個(gè)月要開(kāi)票,申報(bào)表又怎么填寫(xiě)?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/22 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
哈哈,下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022 10/22 15:10
84785012
2022 10/22 15:11
那我的會(huì)計(jì)分局又應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?本月和下個(gè)月
84785012
2022 10/22 15:11
會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2022 10/22 15:17
本月借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 次月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
84785012
2022 10/22 15:18
本月的話我沒(méi)有原始憑證啊
郭老師
2022 10/22 15:21
你好,可以沒(méi)有原始憑證的。
84785012
2022 10/22 15:21
哦哦,好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/22 15:26
不用客氣,工作愉快
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