問題已解決

老師,新入財(cái)務(wù)軟件。零基礎(chǔ)初學(xué)者。想請問財(cái)務(wù)初始余額該怎么入,前期創(chuàng)辦廠3位股東需要投入30萬資產(chǎn),兩位分別投入14萬(各7萬),6萬(各3萬),管理錢的這位領(lǐng)導(dǎo)并未投入,而是已墊資款來抵扣,后期補(bǔ)11255.1元計(jì)入他投入了10萬。所以我想請問這個(gè)初始余額該入哪個(gè)科目的什么類金額?

84784967| 提問時(shí)間:2022 10/22 12:37
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、資產(chǎn)根據(jù)性質(zhì)計(jì)入對應(yīng)的資產(chǎn)科目。 2、借:資產(chǎn)14(具體科目,同學(xué)自己添加) 資產(chǎn)6(具體科目,同學(xué)自己添加) 已墊資款 88744.9 銀行存款 11255.1 貸:實(shí)收資本30萬
2022 10/22 12:40
84784967
2022 10/22 12:49
老師,現(xiàn)在有股東想要退股,本年度營業(yè)銷售收入計(jì)777570.22元,實(shí)際已收貨款459917元,未收回317653.2元。年度總支出費(fèi)用為776349.66元截止昨晚為止(含固定資產(chǎn)約7萬元),我們盈利了嗎?老師
立峰老師
2022 10/22 12:51
?同學(xué)你好,你按咱們會(huì)計(jì)處理規(guī)定,把賬作好。利潤是多少就是多少。 ?比如說固定資產(chǎn)不能算作費(fèi)用,折舊的才算費(fèi)用。 ?算出來后,看從開始到現(xiàn)在未分配利潤是多少,他離開了,給他分配就可以。
84784967
2022 10/22 12:57
好的謝謝老師,因?yàn)橹白龅暮唵瘟魉~查賬很復(fù)雜,所以新買了財(cái)務(wù)記賬軟件一筆一筆的補(bǔ)錄進(jìn)去,沒那么快。所以才想說先問問老師能不能給個(gè)大概的數(shù)量
立峰老師
2022 10/22 13:01
1、收入777570.22元 ?2、年度總支出費(fèi)用為776349.66-固定資產(chǎn)70000+折舊費(fèi)用 ?3、收入減支出
84784967
2022 10/22 13:04
老師那我現(xiàn)在每個(gè)月的實(shí)際支出已按明細(xì)錄入,要按結(jié)算嗎?結(jié)算后還可以修改嗎?還不太會(huì)這個(gè)系統(tǒng)
立峰老師
2022 10/22 13:05
可以結(jié)賬,如賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可以反結(jié)賬。沒問題。慢慢學(xué)
84784967
2022 10/22 13:07
就相當(dāng)于固定資產(chǎn)就是盈利的費(fèi)用了對嗎?
立峰老師
2022 10/22 13:14
固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用要計(jì)入成本費(fèi)用的。固定資產(chǎn)本身不能計(jì)入費(fèi)用
84784967
2022 10/22 13:17
好的我再理理吧謝謝老師
立峰老師
2022 10/22 13:23
客氣了,如果滿意,可以五星評價(jià)哈
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