問題已解決

請問,收到進(jìn)項票我們抵扣了,后有問題,我們開具紅字發(fā)票信息表給對方,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們?nèi)绾巫鰰嫹咒洠窟M(jìn)項稅怎么轉(zhuǎn)出

84785016| 提問時間:2022 10/21 19:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,分錄和你之前銷售的相反即可
2022 10/21 19:03
84785016
2022 10/21 19:04
可以先進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?因為負(fù)數(shù)發(fā)票我們還沒拿到
微微老師
2022 10/21 19:05
您好,這個是可以的呢
84785016
2022 10/21 19:06
怎么寫分錄呢
微微老師
2022 10/21 19:08
借:庫存商品(紅字)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱(紅字)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~