問題已解決

老師好,請(qǐng)問上月開的專票,這月對(duì)方發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)誤,要開紅票,現(xiàn)在是我們已經(jīng)抵扣了稅款,稅已交,現(xiàn)在我們要怎么處理?

84785029| 提問時(shí)間:2022 10/21 10:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您開具紅字發(fā)票單,然后紅字沖回原分錄
2022 10/21 10:27
84785029
2022 10/21 10:28
我已抵扣,稅也交了,要怎么處理?
小林老師
2022 10/21 10:29
您好,原來這個(gè)發(fā)票入賬的分錄,做紅字沖回
84785029
2022 10/21 10:30
意思只沖回賬務(wù)處理?交的稅呢?這樣就少交稅了
小林老師
2022 10/21 10:31
您好,您交的稅變成預(yù)繳了,以后銷項(xiàng)稅可以抵扣
84785029
2022 10/21 10:34
咋能成預(yù)交呢,現(xiàn)在沖掉就是進(jìn)項(xiàng)少了,我交的稅也少交了?。坎皇锹?/div>
小林老師
2022 10/21 10:36
您好,您若是買方,那您就相當(dāng)于以前少繳了
84785029
2022 10/21 10:37
要怎么處理?電子稅務(wù)局要怎么處理?勾選認(rèn)證平臺(tái)要怎么處理?
小林老師
2022 10/21 10:38
您好,采購(gòu)方開具紅字發(fā)票申請(qǐng),賣方開具紅字發(fā)票后,買方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
84785029
2022 10/21 10:51
我現(xiàn)在糾結(jié)的是賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,勾選平臺(tái)要再操作啥不?就賬上轉(zhuǎn)出就可以了嗎?
小林老師
2022 10/21 10:54
您好,您收到紅字發(fā)票后,進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)就小了,
84785029
2022 10/21 10:55
意思就是勾選平臺(tái)不用操作?
84785029
2022 10/21 10:56
還有有點(diǎn)不理解,能不能詳細(xì)具體的說一下整個(gè)操作流程?
小林老師
2022 10/21 11:04
您好,紅字發(fā)票是不需要勾選認(rèn)證的。購(gòu)買方應(yīng)該應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
84785029
2022 10/21 11:30
您好,我們已抵扣,紅字信息表是我們購(gòu)買方申請(qǐng)?
小林老師
2022 10/21 11:40
您好,是的,您的理解非常正確
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