問題已解決
有沒有有經(jīng)驗的會計回答一下,問了好幾個說法不一 生產(chǎn)型一般納稅人,新的印花稅計稅依據(jù)是我開票的不含稅金額和進項發(fā)票的不含稅金額的總和嗎?
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速問速答最新的規(guī)定是不包括單獨體現(xiàn)的增值稅。
2022 10/21 09:52
84785011
2022 10/21 09:54
不懂什么意思?能通俗點說嗎
玲老師
2022 10/21 09:56
那你合同上把增值稅單獨寫了,就不包括這個增值稅。
84785011
2022 10/21 10:00
意思就是合同上注明了多少增值稅,就按不含稅金額計算?我們合同一般不直接寫,會在下面注明含13%的增值稅,這也是按不含稅金額計算吧?
玲老師
2022 10/21 10:04
這種。這種情況。這種情況就按含稅來計算了。
這種情況就按含稅來計算了。因為你沒有單獨寫稅款是多這種情況就按含稅來計算了,因為你沒有單獨寫稅款是多少。
84785011
2022 10/21 10:05
好的,銷售合同都有,那我們供應(yīng)商合同沒有,我該以什么為計稅依據(jù)呢?
玲老師
2022 10/21 10:11
你好沒有合同按實際金額?
84785011
2022 10/21 10:13
謝謝,像我這種企業(yè),應(yīng)稅名稱是買賣合同,應(yīng)稅數(shù)量是多少?
玲老師
2022 10/21 10:16
數(shù)量就是合同的數(shù)量。沒有合同那數(shù)量就是合同的數(shù)量,沒有合同,那你就一筆
。數(shù)量就是合同的數(shù)量,沒有合同,那你就一筆業(yè)務(wù)寫一個唄!
84785011
2022 10/21 10:22
好的,謝謝老師,金額的話,就是買進來和賣出去金額的總和是嗎?
玲老師
2022 10/21 10:31
你好 是的是這樣的呢?
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