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老師 麻煩幫我看看我填的這個(gè)小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報(bào)表對(duì)不

84784996| 提問時(shí)間:2022 10/19 18:29
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 咱們公司有差額征稅事項(xiàng)沒?
2022 10/19 18:37
立峰老師
2022 10/19 18:38
本季度開的有專票嗎?
84784996
2022 10/19 18:41
沒有開專票有差額征稅
立峰老師
2022 10/19 18:48
咱們是幾個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù)?3個(gè)點(diǎn),還是5個(gè)點(diǎn)?
立峰老師
2022 10/19 18:48
3個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù),現(xiàn)在500萬元以下是免稅的,不要再用差額征稅了。
立峰老師
2022 10/19 18:49
直接申報(bào)就可以的。
84784996
2022 10/19 18:50
那這增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填 沒填過 第一次填
立峰老師
2022 10/19 18:54
沒有專票時(shí),把免稅金額全部填到第12行服務(wù)欄內(nèi)。然后在減免稅明細(xì)表中,把2022 15號(hào)公告的減免稅備案一下,就可以。
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