問題已解決

老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應收賬款84353.91,貸:工程結算81897,應交稅費-應交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應付賬款25000??鄢职詈笥嬎愕亩愵~:如果按借:應交稅費-應交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應交稅費-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會出現(xiàn)應交稅費-應交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個728.16余額怎么處理?需要做什么賬務處理

84785021| 提問時間:2022 10/19 14:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
2022 10/19 14:31
84785021
2022 10/19 14:35
這是繳納稅款的分錄,我問的是應交稅費-應交增值稅(總包貸方時)2456.91,扣除分包款確認稅額時應交稅費-應交增值稅(借方)1728.75,這個借方和貸方的差額怎么處理,即:2456.91(貸方)-1728.75(借方)=728.16
樸老師
2022 10/19 14:38
這個是進項大于銷項的吧
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