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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,一般納稅人,2018年之前會(huì)計(jì)計(jì)錯(cuò)了一份發(fā)票,已作廢但還錄了貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn),借:應(yīng)收賬款20萬(wàn), 現(xiàn)在我更正,是借,應(yīng)收賬款20萬(wàn),貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20萬(wàn)對(duì)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答對(duì)的,是的,你看一下你的所得稅是不是少交了。
2022 10/19 08:47
84785019
2022 10/19 09:03
沒有,是未分配利潤(rùn)少了,稅局會(huì)覺得異常嗎
你好,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是不一致?
郭老師
2022 10/19 09:07
要是不一致的話,稅務(wù)局就會(huì)問起來(lái)的。
84785019
2022 10/19 09:26
我沒做銷項(xiàng)稅額,我不想這個(gè)對(duì)不上,一直都對(duì),我不太明白以前會(huì)計(jì)為什么這樣做,最基本的都會(huì)錯(cuò),應(yīng)該是賬的問題,以前做賬和申報(bào)分開的,
郭老師
2022 10/19 09:29
你好,你當(dāng)時(shí)做這筆分錄的時(shí)候,你的增值稅申報(bào)表里面的銷售額減少了嗎?如果沒有減少的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致。你可以查一下當(dāng)時(shí)的當(dāng)月的銷售額。
84785019
2022 10/19 09:59
當(dāng)時(shí)是一個(gè)人申報(bào),一個(gè)人錄賬,申報(bào)應(yīng)該是對(duì)了的,所以我能不入這個(gè)未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2022 10/19 10:01
如果你修改之前的匯算清交,可以做未分配利潤(rùn)。沒有問題的。
84785019
2022 10/19 10:21
所得稅沒少到,
郭老師
2022 10/19 10:21
你好,所得稅沒有少交的話就可以這么做的。
84785019
2022 10/19 10:33
但負(fù)債表的未分配利潤(rùn)少了,采集報(bào)表時(shí),所有者權(quán)益表里的未分配利潤(rùn)不懂怎樣填
84785019
2022 10/19 10:35
這里的年末未分配利潤(rùn)對(duì)不上負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)額
郭老師
2022 10/19 10:44
你好,未分配利潤(rùn)等于期初加上本年的凈利潤(rùn),再加上你20萬(wàn)。
84785019
2022 10/19 10:46
20萬(wàn)不是沖紅了,應(yīng)該是減掉20萬(wàn)才對(duì),是嗎
郭老師
2022 10/19 10:53
你好
增加好吧
你是增加了利潤(rùn)。
郭老師
2022 10/19 10:53
你之前利潤(rùn)減少啦。你的收入多紅沖啦。
84785019
2022 10/19 11:01
不是,是以前利潤(rùn)多了,因?yàn)槭且郧皶?huì)計(jì)錄多了作廢的銷售發(fā)票,現(xiàn)在是利潤(rùn)分配記到了貸方,借:應(yīng)收賬款-20萬(wàn),貸未分配利潤(rùn)-20萬(wàn),屬減少對(duì)嗎
郭老師
2022 10/19 11:03
對(duì)的,是的,是這么做的。
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