問題已解決

老師您好!請問同一個(gè)應(yīng)收賬款公司,我們應(yīng)該收貨款145萬,對方上個(gè)月給我們背書轉(zhuǎn)讓了20萬,我做賬:借:應(yīng)收票據(jù)20萬,貸:應(yīng)收賬款20萬

84784979| 提問時(shí)間:2021 11/10 11:17
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,收到票據(jù)是這樣記賬的
2021 11/10 11:19
84784979
2021 11/10 11:21
然后我們又把這票票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給另一家和我們沒有業(yè)務(wù)來往的公司,這家公司收到票據(jù)后轉(zhuǎn)給我們20萬元,借:銀行存款20萬,貸:應(yīng)收票據(jù)20萬 老師請問這樣做的分錄有沒有什么問題呢?
易 老師
2021 11/10 11:27
您好,可以這樣處理的
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