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這個增值稅是減免還是減征 分錄要怎么做

84785042| 提問時間:2022 10/18 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你這個申報(bào)表填寫錯了,你是是這個月的嗎。
2022 10/18 15:24
郭老師
2022 10/18 15:24
普通發(fā)票應(yīng)該在第十欄里面填寫。
84785042
2022 10/18 15:29
這是19年的 發(fā)票上的稅額就是9106.47 都是工程發(fā)票
郭老師
2022 10/18 15:30
你好,這個是減免的稅款,金稅盤抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785042
2022 10/18 15:34
剩下的8626.47又怎么做分錄 是應(yīng)交增值稅還是未交
郭老師
2022 10/18 15:35
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、銀行存款。
84785042
2022 10/18 15:38
可以記在下一年的分錄里嗎
郭老師
2022 10/18 15:39
可以的,可以這么做的。
84785042
2022 10/18 15:42
繳納XXX年增值稅款 然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款嗎
郭老師
2022 10/18 15:42
是的是的,是這么做的。
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