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老師請(qǐng)問,支付了材料款,但還沒收到發(fā)票,需要暫估的分錄怎么做???

84784958| 提問時(shí)間:2022 10/18 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估。
2022 10/18 14:56
84784958
2022 10/18 14:59
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借原材料貸應(yīng)付賬款暫估 老師 我在付款時(shí)就這兩個(gè)分錄一起做 是嗎
郭老師
2022 10/18 15:00
可以的,可以這么做的。
84784958
2022 10/18 15:04
等發(fā)票到了就紅沖暫估,然后 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付 對(duì)嗎 老師
郭老師
2022 10/18 15:04
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784958
2022 10/18 15:06
老師 暫估為什么是應(yīng)付賬款呢
郭老師
2022 10/18 15:07
應(yīng)付賬款暫估,你隨便設(shè)置一個(gè)其他的科目暫估也可以的,沒有說必須用應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款二級(jí)科目設(shè)置暫估,體現(xiàn)出具體的暫估業(yè)務(wù)。
84784958
2022 10/18 15:10
好的 知道了 我以為暫估必須使用應(yīng)付賬款科目
郭老師
2022 10/18 15:11
沒有的,可以換其他的。
84784958
2022 10/18 15:14
好的 感謝老師
郭老師
2022 10/18 15:14
不用客氣工作順利
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