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上個月做把借方的應(yīng)付職工薪酬做成了主營業(yè)務(wù)成本,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個月要怎么做賬

84784996| 提問時間:2022 10/18 14:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:本年利潤?
2022 10/18 14:23
84784996
2022 10/18 14:37
上個月把借方主營業(yè)務(wù)成本做成了管理費(fèi)用,這個月要怎么調(diào)賬
鄒老師
2022 10/18 14:38
你好,上個月把借方主營業(yè)務(wù)成本做成了管理費(fèi)用,調(diào)整分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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