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老師,我們公司9月付的房租。當(dāng)時沒開發(fā)票。10月開具的專票 那我9月賬借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 10月賬分錄如何記賬呢?

84784963| 提問時間:2022 10/17 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果支付的是九月份的借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
2022 10/17 15:10
84784963
2022 10/17 15:11
老師 不是按月繳納的房租。是預(yù)付房租。預(yù)付10.10-1.10的
郭老師
2022 10/17 15:12
那在十月份借管理費用、 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款 管理費用是一個月的進項,是發(fā)票的稅額。
郭老師
2022 10/17 15:12
然后每個月需要分攤借管理費用,貸預(yù)付賬款。
84784963
2022 10/17 15:24
好的老師 我明白了。謝謝老師
郭老師
2022 10/17 15:26
不用客氣,工作愉快。
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