問題已解決
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時不小心將實收資本或股本的數(shù)據(jù)錄入到長期應(yīng)付款中了這個能調(diào)過來嗎用會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?你好;? ?你調(diào)整過來即可 ;? ? ?借長期應(yīng)付款 貸實收資本? ?
2022 10/17 10:53
84784947
2022 10/17 10:55
老師主要還有個本年累計數(shù)
meizi老師
2022 10/17 10:59
?你好;? ?本年累計數(shù)據(jù) ;? ?你一起調(diào)整即可;? ?你直接做分錄調(diào)整; 你期初是改不了的??
84784947
2022 10/17 11:02
那老師我的實收資本年初余額是150萬,期末700萬,那我做分錄如何調(diào)整呢
meizi老師
2022 10/17 11:04
?你好;? ? ? ? 按累計的數(shù)據(jù)來 ;你是差異金額是 700萬還是150萬的? ?做錯的金額? ?
84784947
2022 10/17 11:14
老師金額沒做錯,年初是150萬,期末是700萬
meizi老師
2022 10/17 11:18
?你好;? 關(guān)鍵是金額做錯了150萬還是700萬? ?
84784947
2022 10/17 11:20
老師我年初150萬,期末數(shù)據(jù)700萬應(yīng)該是實收資本里顯示,可現(xiàn)在在長期應(yīng)付款中顯示了,咋調(diào)過來
meizi老師
2022 10/17 11:24
?你好;? 那就是? 借? ?長期應(yīng)付賬款 700 貸 實收資本 700? ??
84784947
2022 10/17 11:37
老師我就是這樣記了分錄可資產(chǎn)負債表中又成這樣了
84784947
2022 10/17 11:39
年初余額150萬還在長期應(yīng)付款中,而且我在貸方調(diào)過去的實收資本700萬在資產(chǎn)負債表只顯示了700
meizi老師
2022 10/17 11:44
?你好;? ? ?你 就是要吧這個累計 做錯的金額? 都 調(diào)整到實收資本去; 如果你 實收資本合計是700萬都做錯到長期應(yīng)付款科目去了的話??
84784947
2022 10/17 12:04
老師我將700萬做了借長期應(yīng)付款 貸實收資本之后資產(chǎn)負債表中年初的150萬還是在長期應(yīng)付款中
meizi老師
2022 10/17 12:12
?你好 ;? ? ?年初是不會動的; 因為你年初是根據(jù)你? 21年12月末的數(shù)據(jù)寫的??
閱讀 108