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你好老師,我們公司一直有留抵退稅,這個月要交增值稅,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

84784952| 提問時(shí)間:2022 10/14 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,之前的留底在哪個科目里面?
2022 10/14 08:38
84784952
2022 10/14 08:39
應(yīng)交增值稅下面的
郭老師
2022 10/14 08:39
你好,具體的哪一個明細(xì)?應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?
84784952
2022 10/14 08:40
應(yīng)交增值稅/留抵退稅
郭老師
2022 10/14 08:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅留底稅款 應(yīng)該不是留抵退稅這個錢不是沒有退回
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