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郭老師,我剛剛?cè)ゴ_定了第三季度三筆無票收入,確定之后不需要開發(fā)票了

84785000| 提問時(shí)間:2022 10/13 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你就正常做吧。以后不要發(fā)票,可以申報(bào)無票收入。
2022 10/13 17:02
84785000
2022 10/13 17:03
這三筆無票收入,我是填進(jìn)哪一欄呢?
郭老師
2022 10/13 17:10
你好 10藍(lán)里面的 不超過45萬
84785000
2022 10/13 17:12
是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎?
84785000
2022 10/13 17:13
上面發(fā)錯(cuò)了,是小微企業(yè)免稅銷售額?
郭老師
2022 10/13 17:15
是的 是否是的 是的 是的
84785000
2022 10/13 17:18
那我是要把銷項(xiàng)金額%2b無票收入總額填進(jìn)去是吧,然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)免掉開票系統(tǒng)里面的銷項(xiàng)稅額,無票收入的稅額就會(huì)顯示繳納,是這樣不
郭老師
2022 10/13 17:18
你好,你的季度銷售額是多少的?
84785000
2022 10/13 17:23
老師,我剛剛又發(fā)現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù)收入是10月收的款,但是9月開得票,開有一筆還沒收到款,也是9月開得票,我是不是都要算進(jìn)第三季度的銷售額里面
郭老師
2022 10/13 17:26
是的是的,是這么做的。
84785000
2022 10/13 17:28
好,有票收入是11315,無票收入是28830,共計(jì)40145
郭老師
2022 10/13 17:30
你好,那就在第十欄里面填寫的。
84785000
2022 10/13 17:31
填寫40145對(duì)不
郭老師
2022 10/13 17:34
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785000
2022 10/13 17:39
原來不開票收入的稅額也是可以免掉的,我以為會(huì)另外交稅呢
郭老師
2022 10/13 17:41
不需要繳納的,不用交稅的。
84785000
2022 10/13 17:42
老師 是這樣的是吧
郭老師
2022 10/13 17:43
這你真須 是這么做的
84785000
2022 10/13 17:46
對(duì)了,老師,我還有一個(gè)疑問,就是第三季度有一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但不是業(yè)務(wù)支出的那種,餐飲還有機(jī)票這些發(fā)票,這些發(fā)票都是額外開的 有些同事自己的消費(fèi)但是開到公司了這些發(fā)票可利用不
郭老師
2022 10/13 17:46
只要不是個(gè)人消費(fèi)的可以的,你做的話也是做福利費(fèi),招待費(fèi)。
84785000
2022 10/13 17:49
意思就是,只要發(fā)票主體是我們公司,就都可以用對(duì)不
84785000
2022 10/13 17:50
只是說我的賬簿上可以記成業(yè)務(wù)招待報(bào)銷費(fèi)用,也能算作是營(yíng)業(yè)支出,是不
郭老師
2022 10/13 17:58
可以用,但是你福利費(fèi)招待費(fèi)太多的話,這種不合理 建議你就不要報(bào)銷了
郭老師
2022 10/13 17:58
成立前期的話,這種有福利費(fèi)也正常,就像單位職工食堂還沒有你們可以一塊吃個(gè)飯
郭老師
2022 10/13 17:58
銷售費(fèi)用招待費(fèi)或者是管理費(fèi)用招待費(fèi)。
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