問題已解決

以前年度的一筆購(gòu)進(jìn)材料,做成借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅,調(diào)賬涉及到調(diào)整以前年度收入,請(qǐng)問應(yīng)該怎么調(diào)賬呢

84784959| 提問時(shí)間:2022 10/13 13:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)付賬款, 借原材料貸應(yīng)付賬款。
2022 10/13 13:50
郭老師
2022 10/13 13:50
這個(gè)材料銷售了嗎?
84784959
2022 10/13 14:13
材料沒有銷售呢
郭老師
2022 10/13 14:13
你好,材料沒有銷售,做上面的原材料入庫就可以了。
84784959
2022 10/13 14:16
那,本來應(yīng)該借原材料的金額,做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,賬面收入不用調(diào)整么
郭老師
2022 10/13 14:17
好,這不用以前年度損益調(diào)整做了。
郭老師
2022 10/13 14:17
借以前年度損益調(diào)整,這個(gè)就是紅沖收入。
84784959
2022 10/13 14:18
老師,有點(diǎn)沒明白呢
郭老師
2022 10/13 14:18
你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,這是紅沖收入的,哪里不明白?
郭老師
2022 10/13 14:18
業(yè)務(wù)收入跨年了,用以前年度損益調(diào)整來做。
84784959
2022 10/13 14:20
明白了,謝謝老師
郭老師
2022 10/13 14:21
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~