問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/13 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的啊,但是第一個(gè)分錄貸方最好寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 10/13 08:34
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