問題已解決

老師我期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負(fù)債表上最終人家顯示負(fù)數(shù)咋

84784947| 提問時間:2022 10/12 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,一般情況下,可以顯示為負(fù)數(shù)的,也可以重分類到其他流動資產(chǎn)項目中。
2022 10/12 15:39
84784947
2022 10/12 15:45
老師那就讓它在資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)數(shù)顯示可以嗎,沒危險吧
王雁鳴老師
2022 10/12 15:46
同學(xué)你好,可以的,沒什么危險的。
84784947
2022 10/12 15:47
老師那已經(jīng)繳納過的印花稅在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該顯示在哪一行
王雁鳴老師
2022 10/12 15:48
同學(xué)你好,應(yīng)該也在應(yīng)交稅費里。不過計提后,就轉(zhuǎn)入利潤分配了,顯示到未分配利潤這一行了。
84784947
2022 10/12 15:51
老師計提它應(yīng)該是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅嗎
王雁鳴老師
2022 10/12 15:52
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
84784947
2022 10/12 15:55
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫存商品科目里了咋辦
王雁鳴老師
2022 10/12 15:56
同學(xué)你好,現(xiàn)在做個憑證調(diào)整一下就行了。
84784947
2022 10/12 15:57
老師麻煩問一下這筆調(diào)整憑證該如何寫呢
王雁鳴老師
2022 10/12 15:58
同學(xué)你好,借:稅金及附加,借:庫存商品。
84784947
2022 10/12 15:59
老師,這個印花稅是已經(jīng)繳納過的,就按你寫這個分錄做賬就行了嗎
王雁鳴老師
2022 10/12 16:04
同學(xué)你好,是的,按我寫的這樣就行了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~