問題已解決

老師我期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負債表上最終人家顯示負數(shù)咋

84784947| 提問時間:2022 10/12 15:32
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,一般情況下,可以顯示為負數(shù)的,也可以重分類到其他流動資產(chǎn)項目中。
2022 10/12 15:39
84784947
2022 10/12 15:45
老師那就讓它在資產(chǎn)負債表中負數(shù)顯示可以嗎,沒危險吧
王雁鳴老師
2022 10/12 15:46
同學你好,可以的,沒什么危險的。
84784947
2022 10/12 15:47
老師那已經(jīng)繳納過的印花稅在資產(chǎn)負債表中應該顯示在哪一行
王雁鳴老師
2022 10/12 15:48
同學你好,應該也在應交稅費里。不過計提后,就轉入利潤分配了,顯示到未分配利潤這一行了。
84784947
2022 10/12 15:51
老師計提它應該是借稅金及附加 貸應交稅費—應交印花稅嗎
王雁鳴老師
2022 10/12 15:52
同學你好,是的,你的分錄正確。
84784947
2022 10/12 15:55
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫存商品科目里了咋辦
王雁鳴老師
2022 10/12 15:56
同學你好,現(xiàn)在做個憑證調整一下就行了。
84784947
2022 10/12 15:57
老師麻煩問一下這筆調整憑證該如何寫呢
王雁鳴老師
2022 10/12 15:58
同學你好,借:稅金及附加,借:庫存商品。
84784947
2022 10/12 15:59
老師,這個印花稅是已經(jīng)繳納過的,就按你寫這個分錄做賬就行了嗎
王雁鳴老師
2022 10/12 16:04
同學你好,是的,按我寫的這樣就行了。
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