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內(nèi)賬增值稅分進(jìn)銷情況下,增值稅每次認(rèn)證稅額和銷項(xiàng)的差額交了稅,這個(gè)分錄怎么做呢

84784960| 提問時(shí)間:2022 10/12 12:39
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 計(jì)提的時(shí)候是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 交納的時(shí)候是 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款。
2022 10/12 12:39
84784960
2022 10/12 12:47
好的,謝謝老師
李霞老師
2022 10/12 12:48
祝您生活愉快開心
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