問題已解決
賬上有留底稅額,進(jìn)大于銷,不用交增值稅,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,轉(zhuǎn)銷那個增值稅的進(jìn)銷項?
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速問速答根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
10/12 17:22
84785039
10/12 17:28
留底稅不做分錄,那銷項稅不是有余額嗎?
84785039
10/12 17:28
怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個余額
家權(quán)老師
10/12 17:31
不用管那個余額,以后月份繼續(xù)按那個思路計算,
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