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賬上有留底稅額,進(jìn)大于銷,不用交增值稅,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,轉(zhuǎn)銷那個增值稅的進(jìn)銷項?

84785039| 提問時間:10/12 17:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
10/12 17:22
84785039
10/12 17:28
留底稅不做分錄,那銷項稅不是有余額嗎?
84785039
10/12 17:28
怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個余額
家權(quán)老師
10/12 17:31
不用管那個余額,以后月份繼續(xù)按那個思路計算,
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