當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上一屬期,有一張憑證做錯(cuò)了,下面圖第一行,它是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正確的應(yīng)該是其他應(yīng)付款,我在這一期應(yīng)該怎么樣改?。?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借其他應(yīng)付款、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022 10/12 12:01
84785012
2022 10/12 12:24
數(shù)量 是借方還是貸方 增加?。?1個(gè)
郭老師
2022 10/12 12:32
借方負(fù)數(shù)
就表示貸方
增加
84785012
2022 10/12 13:39
老師 是數(shù)量 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是數(shù)量明細(xì)帳,數(shù)量上要借方還是貸方呀?
郭老師
2022 10/12 13:40
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也有數(shù)量嗎?若是的話,在借方填寫負(fù)數(shù),它屬于貸方,是你的成本減少,利潤(rùn)增加。
84785012
2022 10/12 13:48
是啊 有數(shù)量,數(shù)量也填負(fù)數(shù)嗎??還是直接貸方11啊?
郭老師
2022 10/12 13:49
你如果在這個(gè)科目寫貸方的話,直接數(shù)量填寫11,如果是在借方的話是負(fù)數(shù)是11
84785012
2022 10/12 14:18
好的老師 明白了 我試一下 謝謝老師
郭老師
2022 10/12 14:19
可以的,可以試一下。
84785012
2022 10/12 15:07
老師 這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5262.77,在財(cái)務(wù)報(bào)表上面是不是要填在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本上?。??是填負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊?
郭老師
2022 10/12 15:11
對(duì)的,是的,填寫負(fù)數(shù)
84785012
2022 10/12 15:15
報(bào)表其他地方需要改嗎?
郭老師
2022 10/12 15:16
你好,其他的不需要修改的。
郭老師
2022 10/12 15:16
你的所得稅申報(bào)表根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)就可以的。
84785012
2022 10/12 15:20
老師 我這個(gè)本年累計(jì)是應(yīng)該加上還是減去?。??是1037111.94-5262.77嗎?
郭老師
2022 10/12 15:22
本年累計(jì)應(yīng)該是減去的。
84785012
2022 10/12 15:24
那利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)跟負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初數(shù) 不相等了啊?
郭老師
2022 10/12 15:25
你好怎么會(huì)不相等?
84785012
2022 10/12 15:29
現(xiàn)在利潤(rùn)表上面累計(jì)凈利潤(rùn)是-385045.11,負(fù)債表沒(méi)有改,還是-390307.88,差了5262.77啊,是不是負(fù)債表上面哪里需要改?。?/div>
郭老師
2022 10/12 15:30
去修改修改未分配利潤(rùn),你的未分配利潤(rùn)需要增加。
郭老師
2022 10/12 15:30
你的本年利潤(rùn)變了,你的未分配利潤(rùn)跟著修改。
84785012
2022 10/12 15:35
嗯嗯 未分配利潤(rùn)增加了,但是負(fù)債表左右不相等了,左邊少啊,是不是庫(kù)存要增加 啊??
郭老師
2022 10/12 15:36
你好
其他應(yīng)付款會(huì)增加。
你
閱讀 96
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 剛剛發(fā)現(xiàn)2021年8月有一個(gè)憑證做錯(cuò)了,第二行應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-煙類才對(duì)的,匯算清繳已經(jīng)報(bào)完了,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢 74
- 請(qǐng)問(wèn)老師:我在2月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款明細(xì)賬做錯(cuò)了(圖2)。正確的應(yīng)該是圖1所示。此時(shí)我應(yīng)該怎么做錯(cuò)賬更正?謝謝 123
- 剛發(fā)現(xiàn)2021年8月有一個(gè)憑證做錯(cuò)了,第二行應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-煙類才對(duì)的,匯算清繳已經(jīng)報(bào)完了,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢 94
- 請(qǐng)問(wèn)老師:我在2月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款明細(xì)賬做錯(cuò)了(圖1)。正確的應(yīng)該是圖2所示。此時(shí)我應(yīng)該怎么做錯(cuò)賬更正?謝謝 106
- 這是2020年的憑證,之前的人做錯(cuò)了,沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目和數(shù)字,其他應(yīng)付款應(yīng)該是6600,我在今天應(yīng)該怎么調(diào)賬呀?謝謝老師! 38
最新回答
查看更多- 老師您好,甲公司有欠款官司,法院要求欠款直接打到法院賬戶,這種情況賬要怎么做,發(fā)票怎么開? 13小時(shí)前
- 公司在小規(guī)模期間取得專票升為一般納稅人之后可以抵扣么 16小時(shí)前
- 老師,幕后老板在公司明面上沒(méi)有任何信息,但是確實(shí)在為公司跑一些業(yè)務(wù),有的時(shí)候會(huì)提前給他轉(zhuǎn)一筆錢作為各種差旅費(fèi)的支出,是不是支付給他的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-某某 貸:銀行存款 ,等他拿票回來(lái)報(bào)銷時(shí), 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎? 貸:其他應(yīng)收款-某某 這樣做分錄對(duì)嗎? 16小時(shí)前
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 18天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 18天前