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【案例1】 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的貨物適用13%增值稅稅率,2021年9月該企業(yè)的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),取得不含稅銷售額80萬元;同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸收入5.65萬元(與銷售貨物開在同一張發(fā)票上,作為價(jià)外費(fèi)用處理) (2)銷售乙產(chǎn)品,開具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額22.6萬元。 (3)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利項(xiàng)目,成本價(jià)為20萬元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,國家稅務(wù)總局確定該產(chǎn)品的成本利潤率為10%

84785034| 提問時(shí)間:2022 10/11 14:42
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松松老師
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寫會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)算增值稅
2022 10/11 14:46
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