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老師,請問怎么寫? 2019年5月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。該批商品成本為80萬元;商品已發(fā)出,款項已經收到。協議約定,甲公司應于9月30日將所售商品購回,回購價為110萬元(不含增值稅)。 要求:對甲公司下列業(yè)務進行賬務處理

84784984| 提問時間:2022 10/11 10:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 2019年5月1日   借:銀行存款               貸:其他應付款                  應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 按月計提的時候   借:財務費用            貸:其他應付款        9月30日      借:其他應付款                應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:銀行存款             
2022 10/11 10:11
84784984
2022 10/11 10:50
老師? 金額怎么寫
鄒老師
2022 10/11 10:52
你好 2019年5月1日   借:銀行存款  113萬              貸:其他應付款  ?100萬                應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 13萬 按月計提的時候   借:財務費用  2萬          貸:其他應付款    2萬     9月30日      借:其他應付款   110萬             應交稅費——應交增值稅(進項稅額)110萬*13%     貸:銀行存款 ?110萬*1.13
84784984
2022 10/11 10:58
這一步是什么意思,有這一步嗎
鄒老師
2022 10/11 11:01
你好,5.1日到9.30日一共5個月,回購價款110萬與之前銷售100萬差額10萬,所以每個月攤銷2萬計入財務費用啊?
84784984
2022 10/11 11:06
好的? 謝謝老師
鄒老師
2022 10/11 11:12
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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