問題已解決

老師你好,我們公司因為和另外一個公司合伙做一個項目,現(xiàn)在公司要求人員工資和社保都要分攤一半到另外一個公司,那現(xiàn)在我們應該如何操作呢

84784989| 提問時間:2022 10/11 09:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? ?那你們就得涉及開票的 ; 如果對方要承擔的話;? 你就得開票出去的??
2022 10/11 09:36
84784989
2022 10/11 09:38
老師,我還不太明白你的意思,意思是如果需要發(fā)的工資是10萬,這10萬由我們公司發(fā)出去,但是對方公司轉5萬到我們的賬上,這5萬塊錢算是我們的收入,要把發(fā)票開給對方公司是嗎?
meizi老師
2022 10/11 09:40
?你好;? 意思是 對方承擔支付給你; 對方不要求i開票嗎? ?
84784989
2022 10/11 09:43
要求的,但是我們沒有這方便的票。我們能開的票是企業(yè)管理服務費的票。
meizi老師
2022 10/11 09:49
?你好;? ? ? 你偶爾發(fā)生 可以直接開發(fā)票內容; 到時你就得做其他業(yè)務收入哈? ?
84784989
2022 10/11 09:53
老師,你看這樣行不。 工資各發(fā)各的,因為社保是公司一直發(fā)著的,社保的話讓他們把他們應該分攤的款轉過來,我們作其他業(yè)務收入
meizi老師
2022 10/11 09:57
?你好;? ?可以的;? 但是你要? 看對方要求發(fā)票不??
84784989
2022 10/11 09:58
要求的話那需要怎么操作老師,因為那個公司的賬也是我來做
meizi老師
2022 10/11 10:02
你好; 開票; 你做; 借銀行存款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? 你之前承擔的是全額計入? 工資部分去 了嗎??
84784989
2022 10/11 10:04
老師,我們是小規(guī)模都要做應交稅費-應交增值稅嗎 計入了的,因為是從9月份開始的,馬上發(fā)工資,牽址到社保就有點不懂了
meizi老師
2022 10/11 10:09
?你好 ; 你現(xiàn)在免稅的; 不用做 增值稅了。? ??開票; 你做; 借銀行存款貸其他業(yè)務收入??
84784989
2022 10/11 10:11
好的,非常感謝老師
meizi老師
2022 10/11 10:15
不客氣的;幫到你就好? ?
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