問題已解決

老師請問,去年五月份租的廠房對方未開票(三年租期),今年九月才開票,租金付了二年共25000。九月入賬借預(yù)付賬款貸現(xiàn)金。攤銷:借管理費,貸預(yù)付賬款。管理費金額多少,去年未開票一直未攤銷

84784961| 提問時間:2022 10/11 08:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,每月按25000/24攤銷。去年的8個月費用沖減利潤分配
2022 10/11 09:06
84784961
2022 10/11 09:29
去年的借利潤分配-未分配,貸預(yù)付賬款,今年的本月按25000/24×9?
家權(quán)老師
2022 10/11 09:32
是的,就是那樣計算的哈
84784961
2022 10/11 09:33
另財務(wù)軟件中無利潤分配科目,可否直接改本負債表中預(yù)付賬款和利潤分配一未分配這二個科目的期末數(shù)?
家權(quán)老師
2022 10/11 09:36
是的,就是那樣操作的哈
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