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老師,誰問公司上個月的銷項含稅金額是20萬(13%稅率),進(jìn)項是10萬(13%稅率),公司要繳納的印花稅該怎樣計算?

84785001| 提問時間:2022 10/09 22:21
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
印花是按收入繳納,如果有合同就按合同,沒有合同是按照不含稅收計算。
2022 10/09 22:22
84785001
2022 10/09 22:26
嗯,那我這個案例麻煩幫忙計算下要交多少印花稅,我還不會算。
潘潘老師
2022 10/09 22:36
金額*0.0003就是要交的稅,直接用金額*稅率
84785001
2022 10/09 22:45
老師,我就是搞不清楚怎么算印花稅的才問呢,您說的這個計算我還是算不明白呢
潘潘老師
2022 10/09 22:58
上面己經(jīng)注明了,直接用金額*0.0003 就是萬分之三就計算出印花稅,如果有合同,按合同的總額直接計算,如果沒有合同,按照不含收入直接*稅率
84785001
2022 10/09 23:02
那有合同的,合同里面有含稅收入和不含稅收入,我應(yīng)該按含稅收入還是不含稅收入計算印花稅呢?
潘潘老師
2022 10/09 23:26
合同簽的含稅就按含稅,不含稅就按不含稅,以合同總金額為依據(jù)
84785001
2022 10/10 13:22
嗯,那這個購銷合同印花稅的征收對象是?
潘潘老師
2022 10/10 15:57
你就選購銷合同 哈
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