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1. A公司為增值稅一般納稅人, 4月購(gòu)進(jìn)貨物一批, 取得增值稅專用發(fā)票,貨款為2000萬(wàn)元,增值稅稅額260萬(wàn)元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商,取得含稅銷售收人分別為1755.89萬(wàn)元和467.95萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者,取得含稅銷售收入370.8萬(wàn)元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為 [填空1] 萬(wàn)元、 [填空2] 萬(wàn)元 。(保留兩位小數(shù))

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/09 18:33
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你好同學(xué) A公司應(yīng)繳納的增值稅=(1755.89+467.95)/1.13*0.13-260 個(gè)體零售商應(yīng)繳納的增值稅=370.8/1.03*0.03
2022 10/09 18:37
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