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、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設備一臺,取得含稅收入80000元,當月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當月應繳納增值稅( )元。 A493.40 B1270.10 C2630.10 D1853.40 這道題為什么不扣減1280?

84784959| 提問時間:2020 09/14 20:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,因為是小規(guī)模納稅人(見圖),進項稅額是不可以抵扣的
2020 09/14 20:05
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