問題已解決

老師好,我上個月暫估入庫寫的是 借庫存商品 貸應付賬款,這個月對公付款了,也收到發(fā)票了。我是不是需要先紅字沖銷 借庫存商品 負數(shù)(收到發(fā)票的金額)貸應付賬款 負數(shù)(發(fā)票金額)然后再 借庫存商品 貸 銀行存款。這樣對嗎?

84784962| 提問時間:2022 10/09 18:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這個月先沖銷之前的暫估入賬 借:應付賬款,貸:庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022 10/09 18:14
84784962
2022 10/09 18:21
我們是小規(guī)模納稅人 不用寫那個進項稅額吧?鄒老師
鄒老師
2022 10/09 18:49
你好,小規(guī)模納稅人 ,不用寫 進項稅額 這個月先沖銷之前的暫估入賬 借:應付賬款,貸:庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄 借:庫存商品??,? 貸:銀行存款
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