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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)要庫(kù)存商品以后,賬上是負(fù)數(shù)了,我是不是要先暫估入庫(kù)呢,暫估入庫(kù)的分錄是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款吧
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速問速答請(qǐng)問下結(jié)轉(zhuǎn)掉庫(kù)存商品以后,賬上為什么是負(fù)數(shù)
07/09 08:52
miao
07/09 08:52
按理是先暫估,然后開票沖暫估,按開票后的金額確認(rèn)庫(kù)存商品
84784994
07/09 08:53
老師,他期初余額就是。5000多
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07/09 08:54
然后這一出庫(kù)就負(fù)數(shù)了,老師我應(yīng)付賬款明細(xì)就寫暫估入庫(kù)就行吧
miao
07/09 08:54
之前確認(rèn)的庫(kù)存商品不對(duì)嗎
84784994
07/09 08:54
半路接的賬,他之前就記到23年的6月
miao
07/09 08:56
那建議按照賬上的庫(kù)存商品金額5000多結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,如果暫估應(yīng)付賬款,到時(shí)不用付,會(huì)造成應(yīng)付賬款長(zhǎng)期掛賬
84784994
07/09 09:44
老師,那我?guī)齑婢褪秦?fù)數(shù)了,老師那我讓老板盡快補(bǔ)進(jìn)貨票可以么,然后再?zèng)_暫估
miao
07/09 09:51
期初余額5000多是負(fù)數(shù)嗎
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