外購原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機(jī)器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗(yàn)收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元,同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%(1)計(jì)算該公司1月份的增值稅銷項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(4)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納教育費(fèi)附加
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實(shí)務(wù)
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2022 10/08 09:33
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- 某公司為增值稅一般納稅人,2021年10月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):外購原材料一批,貨款已付并已驗(yàn)收入庫,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為210萬元。外購機(jī)器設(shè)備一套,從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5萬元,貨款已付并已驗(yàn)收入庫(注:固定資產(chǎn)可全額扣除)。銷售產(chǎn)品一批,取得含稅銷售收入5198萬元。 該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為68萬元,計(jì)算該公司10月份應(yīng)納增值稅稅額。 1323
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- (1) 5月1日,外購生產(chǎn)用原材料-批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款100萬元,增值稅稅額13萬元,供貨方為該公司代墊運(yùn)費(fèi)3萬元,增值稅稅額0.27萬元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。 532
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