問題已解決

老師,麻煩請教 下,這個(gè)票面6143.34怎么算出來的?

84784992| 提問時(shí)間:2022 10/08 09:06
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計(jì)師
您好,是倒擠計(jì)算的,金額=6150.48-(6150.48-6000.48)/1.05*5%.
2022 10/08 09:15
84784992
2022 10/08 09:16
那這賬務(wù)處理怎么做呀?
方亮老師
2022 10/08 09:18
你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?發(fā)票的開票項(xiàng)目是什么?你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
84784992
2022 10/08 09:20
從事勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),發(fā)票開具的普通發(fā)票差額征稅,我們單位是一般納稅人
方亮老師
2022 10/08 09:25
借:銀行存款? 6150.48 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?6143.34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? ? ?7.14
84784992
2022 10/08 09:29
老師,可以直接這樣做是嗎?
方亮老師
2022 10/08 09:31
您好,可以的,沒有問題。
84784992
2022 10/08 09:38
好的,老師,那我們的社保 公積金 都是要計(jì)提出來嗎?
方亮老師
2022 10/08 09:39
是的,需要計(jì)提出來。
84784992
2022 10/08 09:40
老師,那殘保金呢?
方亮老師
2022 10/08 09:41
殘保金在實(shí)際繳納時(shí)計(jì)入費(fèi)用即可。
84784992
2022 10/08 09:43
好的,明白了,謝謝老師!
84784992
2022 10/08 09:47
老師,如果殘保 金還沒有支付,但是已經(jīng)算進(jìn)差額成本了,怎么做賬?
方亮老師
2022 10/08 09:57
借:管理費(fèi)用? ? 貸:其他應(yīng)付款。
84784992
2022 10/08 10:14
好的,明白,謝謝老師!
方亮老師
2022 10/08 10:18
不客氣,祝您工作愉快。
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