問題已解決

剛學(xué)不會請幫忙解決下這兩道大題

84785017| 提問時間:2022 10/06 00:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額 10400+100000*0.09=19400 當(dāng)月銷項稅額是 65000+7800=72800 應(yīng)交增值稅72800-19400=53400 已交53400-50000=3400
2022 10/06 08:07
暖暖老師
2022 10/06 08:08
2借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交增值稅)50000 貸銀行存款50000 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅3400 貸應(yīng)交稅費未交增值稅3400
暖暖老師
2022 10/06 08:08
3借原材料91000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額9000 貸銀行存款100000
暖暖老師
2022 10/06 08:09
4城建稅(53400+2000)*0.07=3878 教育費附加(53400+2000)*0.03=1662 借稅金及附加5340 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅3878 -應(yīng)交教育費附加1662
84785017
2022 10/06 11:32
老師那這個怎么做呀
暖暖老師
2022 10/06 11:35
這個題目老師只會第二個問題
84785017
2022 10/06 11:38
那第二個咋做
暖暖老師
2022 10/06 11:43
借生產(chǎn)成本2169600 制造費用180800 管理費用361600 貸應(yīng)付職工薪酬2712000
暖暖老師
2022 10/06 11:44
借應(yīng)付職工薪酬2712000 貸主營業(yè)務(wù)收入240000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅31200
暖暖老師
2022 10/06 11:44
借主營業(yè)務(wù)成本1500000 貸庫存商品1500000
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