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2022.1月電費(fèi)繳納10000元,1月做賬時(shí)成本不夠,要把電費(fèi)先入賬 2月才開票過來,抵扣在2月 那做賬要怎么做?

84784972| 提問時(shí)間:2022 09/21 19:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)電費(fèi)的分錄怎么做的?借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
2022 09/21 20:02
84784972
2022 09/21 20:03
1月我做的科目 借 生產(chǎn)成本10000 貸銀行存款10000 那我2月收到發(fā)票怎么做。是專票
郭老師
2022 09/21 20:06
借應(yīng)付賬款貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
84784972
2022 09/21 20:07
這科目的意思是要把我1月的沖紅掉,再寫一個(gè)的意思?
郭老師
2022 09/21 20:08
對的是的是這個(gè)意思的。
84784972
2022 09/21 20:08
為什么出現(xiàn)應(yīng)付賬款?
郭老師
2022 09/21 20:09
錢沒有退回來,你紅沖做不了銀行存款,用一個(gè)往來科目代替了。
84784972
2022 09/21 20:10
那如果是2021年12月做賬了 2022年1月才開票呢。我們是規(guī)上企業(yè)
郭老師
2022 09/21 20:15
結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
84784972
2022 09/21 20:37
轉(zhuǎn)了怎么做 沒轉(zhuǎn)又怎么做
郭老師
2022 09/21 20:39
轉(zhuǎn)了差額借生產(chǎn)成本貸利潤分配未分配利潤 多結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)增 沒有多結(jié)轉(zhuǎn)就做之前上面的就可以
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