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老師,請問我們付了1722元車險費,只開了1362元發(fā)票給我們,說車船稅是代收,這個車船稅是誰收的,我這個賬怎么做,360元發(fā)票如果要,問誰要呀

84785007| 提問時間:2022 09/21 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個車船稅是保險公司給稅務局的,借稅金及附加,貸應交稅費車船稅,借應交稅費車船稅,貸銀行存款。
2022 09/21 10:26
84785007
2022 09/21 10:52
嗯嗯,好的老師,還能再問你一個問題嘛,員工把材料搞壞了,這筆錢抵減他的安裝費怎么出分錄啊
郭老師
2022 09/21 10:55
好,他的安裝費,這個具體的是什么業(yè)務的。
84785007
2022 09/21 14:56
老師,就是我們應該付給他的安裝費,現(xiàn)在他搞壞了一個東西,我這個賬務怎么做
郭老師
2022 09/21 14:58
這個安裝費是不是他的提成啊。
郭老師
2022 09/21 14:58
借應付職工薪酬工資貸其他應收款,借其他應收款貸原材料。
84785007
2022 09/21 15:07
老師,安裝費我是直接借費用:貸其他應付款的,因為不定時發(fā)放的
84785007
2022 09/21 15:08
我是直接沖減管理費用就行了吧,把其他應付也沖了
郭老師
2022 09/21 15:08
借應付職工薪酬工資,借費用負數(shù)
84785007
2022 09/21 15:49
我沒有用應付職工薪酬計提
84785007
2022 09/21 15:49
我做的是其他應付款,我沖其他應付款就行了吧
郭老師
2022 09/21 15:50
哦,不是發(fā)工資,從工資里扣除。
郭老師
2022 09/21 15:50
還是這個費用直接就不用支付了,如果不用支付了的話,借其他應付款,借管理費用負數(shù)。
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