問(wèn)題已解決
上個(gè)月多交的增值稅附加稅,次月申報(bào)表怎么填
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速問(wèn)速答你好,在30欄填寫(xiě)實(shí)際繳納的稅款,填寫(xiě)增值稅的,附加稅的不用填寫(xiě)。
2022 09/20 11:27
84785014
2022 09/20 11:35
比方我上月交了增值稅900.附加稅108,我30欄是寫(xiě)900還是1008
郭老師
2022 09/20 11:36
你好,填寫(xiě)900就可以打。
84785014
2022 09/20 11:41
那我修改后增值稅500,附加稅60,只填900的話,附加稅不就多交了48
郭老師
2022 09/20 11:43
你好,你這個(gè)增值稅給你退回嗎?
郭老師
2022 09/20 11:43
還是留著以后抵扣,如果留著以后抵扣,你以后抵扣的時(shí)候,附表五里面有一個(gè)實(shí)際已交納金額,在這里面填寫(xiě)。
84785014
2022 09/20 12:22
沒(méi)看到有實(shí)際已繳納金額
郭老師
2022 09/20 12:25
你好13列的那個(gè)金額就是。
84785014
2022 09/20 12:39
但是這個(gè)表好像是自動(dòng)帶出來(lái)的,填不了數(shù)
郭老師
2022 09/20 12:39
填不了的去稅務(wù)局申報(bào)的
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