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麻煩老師看看稅務(wù)師第15題

84784971| 提問時(shí)間:2022 09/20 08:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在是沒有其他進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎??
2022 09/20 08:48
84784971
2022 09/20 08:49
啊,老師你列出式子呀
鄒老師
2022 09/20 08:50
你好,如果是沒有其他進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 增值稅應(yīng)納稅額=64200/1.13*13%
84784971
2022 09/20 08:52
老師,為什么是除以1.13呀,2012年的稅率當(dāng)時(shí)抵扣不是13%呀
鄒老師
2022 09/20 08:53
你好,因?yàn)楝F(xiàn)在的增值稅稅率是按13%啊 銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率 所以是除以 1.13啊
84784971
2022 09/20 08:56
可是當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候稅率是0.17哦
鄒老師
2022 09/20 08:57
你好,不需要管當(dāng)時(shí)的稅率是多少,只需要管現(xiàn)在處置的時(shí)候增值稅稅率是多少。
84784971
2022 09/20 08:58
噢噢噢噢,老師如果有其他進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,那又是怎么處理呢
鄒老師
2022 09/20 09:00
你好,如果有其他進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
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