問題已解決

老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了

84785031| 提問時(shí)間:2022 09/17 18:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
對的,你要紅沖成本,在做一個(gè)正確的成本
2022 09/17 19:07
84785031
2022 09/17 19:10
老師請問怎么做賬
venus老師
2022 09/17 19:17
之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么(?o?; 這個(gè)你在做一個(gè)一模一樣紅字的
84785031
2022 09/17 19:18
老師在做一個(gè)紅沖成本的,我的庫存商品就是負(fù)數(shù)了
venus老師
2022 09/17 19:21
不可能的(;_;)你先暫估,同事暫估成本 到了新發(fā)票,紅沖暫估庫存商品,同時(shí)紅沖暫估成本,再做一個(gè)新的庫存商品和成本
84785031
2022 09/17 19:23
問題就是當(dāng)時(shí)我沒有紅沖成本,結(jié)果銷售的時(shí)候我應(yīng)該不在結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)果又結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在庫存商品沒有了,銷售完了
venus老師
2022 09/17 20:36
那你就是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本呀
84785031
2022 09/17 20:38
嗯,等我上班在查一下賬,到底錯(cuò)誤在哪里?
venus老師
2022 09/17 20:39
好的同學(xué)祝你生活愉快
84785031
2022 09/17 20:41
老師我暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本10萬貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬,次月紅沖借:主營業(yè)務(wù)成本-10萬,貸應(yīng)付賬款暫估10萬,這樣紅沖是對的嗎?
venus老師
2022 09/17 20:57
就是這樣紅沖的,同學(xué)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~