問題已解決

老師,我公司7月份有開銷售發(fā)票,開了80萬的銷售額,但是7月紅沖6月的一份發(fā)票100萬的銷售額,導致增值稅申報的時候銷項稅額是負數(shù)的,但還在異地預繳了一筆稅款1.8萬,這樣月末的時候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是咋樣的呀?

84784982| 提問時間:2022 09/14 20:35
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù),貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,負數(shù)。預繳的稅款,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2022 09/14 20:40
84784982
2022 09/14 21:05
老師,涉不涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目呢?
王雁鳴老師
2022 09/14 21:09
同學你好,不需要涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目。
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