問題已解決

月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 單純的外銷,沒有沒有內(nèi)銷,會涉及這個科目嗎?

84784970| 提問時(shí)間:2022 09/12 20:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
那如果說沒有內(nèi)銷的話,就不會涉及到這個賬務(wù)處理。
2022 09/12 20:34
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