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老師 我問個(gè)問題 開票的發(fā)票銷項(xiàng)稅額合計(jì)為65083.22元, 那為啥申報(bào)的銷項(xiàng)稅額是53488.18元。這是如何操作嗎?老師??

84785020| 提問時(shí)間:2022 09/09 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你的稅率是多少的?
2022 09/09 14:06
84785020
2022 09/09 14:09
13%的稅率 也沒紅沖啥的。
郭老師
2022 09/09 14:15
截圖看一下你的申報(bào)表。
84785020
2022 09/09 14:24
老師,我看增值稅申報(bào)表的表一 的第5 6 列 寫未開具發(fā)票填上銷項(xiàng)金額 和銷項(xiàng)稅額 就是用總得銷項(xiàng)金額 和稅額 分別減去第5 6 列 這么操作是的 這是銷項(xiàng)稅額太大 下月找到進(jìn)項(xiàng)票再填是嗎 具體如何操作
郭老師
2022 09/09 14:25
對的是的,只需要申報(bào)就可以的,下一個(gè)月認(rèn)證需要填寫附表二二是一欄,然后主表的31藍(lán)。
郭老師
2022 09/09 14:25
附表二的21欄剛才打錯(cuò)。
84785020
2022 09/09 14:31
老師好,我應(yīng)該是懂了 可以推薦一下相關(guān)課程嗎?就這種調(diào)稅額的 謝謝老師
郭老師
2022 09/09 14:34
一般納稅人的嗎?你看一下一般納稅人的報(bào)稅實(shí)操就可以啦,你在實(shí)操里面搜一般納稅人。
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