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#提問#老師,公司購零食的進項稅額要轉怎么做分錄?

84784974| 提問時間:2022 09/07 17:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好; 這個是福利費 給員工吃的;? 你含稅金額計入 福利費去; 別去認證 ;? 選勾選不抵扣處理的? ?
2022 09/07 17:17
84784974
2022 09/07 17:18
已經抵扣了
84784974
2022 09/07 17:19
也已經轉出了,我就是弄不清賬上怎么做轉出
meizi老師
2022 09/07 17:21
?你好;? 抵扣了轉出的;? ?之前分錄怎么做的??
84784974
2022 09/07 17:24
之前是辦公費,進項稅這樣
meizi老師
2022 09/07 17:28
?你好 ;? 那你做; 借管理費用- 辦公費 貸進項稅轉出; 這樣來做轉出分錄? ?
84784974
2022 09/07 17:36
就做這一步,不用做別的是嗎?
meizi老師
2022 09/07 17:38
?你好; 是的;? 月末 做結轉 ; 你 會做結轉分錄不? ?
84784974
2022 09/07 18:29
不會做呢
meizi老師
2022 09/07 18:30
? 比如 :? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)、應交稅費 -應交增值稅-轉出未交增值稅;, 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
84784974
2022 09/07 18:35
那我現在做八月的,是做了前面轉出,再做后面結轉是嗎?
meizi老師
2022 09/07 18:36
?你好; 月末結轉即可;? ?月末把你? ? 截止到? 8月末的沒有結轉的 都結轉了即可? ?
84784974
2022 09/07 18:39
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 09/07 18:39
不客氣的;? ? 平常的時候 建議你月末結轉一次即可; 這樣 結轉后和你申報表就是一致的; 便于核對是否有差異;? ??
84784974
2022 09/07 18:44
好的,太感謝老師了,我想后面再找您提問怎么找?
meizi老師
2022 09/07 18:46
?你好;? 你可以@我提問;? 我 看到就會回復你 ;? 不客氣的; 幫到你就好??
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