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老師你好,如果我公司符合加計扣除,那我的分錄借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅,其中的其他收益或營業(yè)外收入是做到當(dāng)月還是下個月增值稅繳納的分錄里?

84785020| 提問時間:2022 09/07 13:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022 09/07 13:55
84785020
2022 09/07 14:00
老師,不用應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目嗎?
樸老師
2022 09/07 14:09
同學(xué)你好 這個不用的哦
84785020
2022 09/07 14:13
好的,謝謝你老師!
樸老師
2022 09/07 14:16
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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