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我在19年12月里計提的應(yīng)交稅費,借:應(yīng)交稅費—增值稅—未交稅費轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過賬后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)。請問老師這個負(fù)數(shù)正常嗎?還是分錄做錯了?請老師指導(dǎo)!

84784965| 提問時間:2020 03/06 22:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在20年1月繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅轉(zhuǎn)出。 繳納的這個分錄不對 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀存 明細(xì)科目那個是借方余額
2020 03/06 22:51
84784965
2020 03/06 23:38
交稅時的貸方剛才寫錯了,實記住的是銀存
郭老師
2020 03/06 23:41
那你現(xiàn)在那個明細(xì)科目是借方余額
84784965
2020 03/06 23:48
在借
84784965
2020 03/06 23:51
在借
郭老師
2020 03/07 00:03
借方那個明細(xì)余額知道嗎
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